Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/219 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Adame Stanislav |
Adresa: | Nový Svet 22,90301 Senec |
IČO: | 43029191 |
Predmet: | zemné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_219 |
Zverejnené: | 02.09.2019 |