Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0374/023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Čataj
Dodávateľ: Profit Elektro
Adresa: Moyzesova 39,90001 Modra
IČO: 11693339
Predmet: Montáž vianočných ozdôb 12/2023
Fakturovaná suma s DPH: 434,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.12.2023
Dátum vystavenia: 19.12.2023
Dátum splatnosti: 02.01.2024
Dátum úhrady: 29.12.2023
Súbor:
Zverejnené: 29.01.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov