Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0202/022
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Čataj
Dodávateľ: Stonet s.r.o
Adresa: ,9001 Modra
IČO: 35957085
Predmet: Údržba servera 06/2022
Fakturovaná suma s DPH: 192,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.06.2022
Dátum vystavenia: 31.05.2022
Dátum splatnosti: 14.06.2022
Dátum úhrady: 30.06.2022
Súbor:
Zverejnené: 30.07.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov